1月11日,能投集團審計部部長雷雨、副部長李忱駿到川能動力開展內部審計調研座談。川能動力黨委副書記、副董事長、總經理萬鵬,紀委書記林惠及公司本部和所屬公司相關負責人參加了調研工作會。
會上,調研組聽取了川能動力及所屬公司就內審管理基本情況,近年來內審工作開展情況,存在的不足和下一步工作思路及建議的匯報。組織了與會人員重點圍繞如何貫徹落實集團新出臺的三項內部審計管理制度、進一步完善內審規范化建設、推動內審人才隊伍建設,增加內審組織保障力度,強化內審工作監督職能等內容開展積極探討交流,并就各公司提出的問題進行了答疑解惑。
雷雨向與會人員宣貫了四川省國資委《關于進一步加強省屬監管企業內部審計工作的指導意見》(川國資審〔2021〕2號)文件要求,并提出,一是要切實加強對內部審計工作的組織領導,結合實際在體系內建立健全內部審計垂直管理體制;二是要加強內部審計隊伍建設,積極推動審計崗位獨立、強化審計人員配備、積極融入集團公司“以審代訓”等方式提升審計人員綜合素質;三是要加強審計整改和結果運用,以審計整改為契機,嚴格督導整改到位,推動上市公司不斷規范經營行為,防范經營風險,實現國有資產提質增效。
萬鵬表示,本次調研對公司進一步完善內部審計管理建設、提高內部審計工作水平,提供了有效指引和幫助。上市公司將認真落實上級要求,切實推進“三個加強”,積極發揮內部審計在公司治理和風險管理中的作用,促進上市公司持續健康良性發展。
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